Inicio


Buscar


Solicitar
Demo
              
      PyMES (ERP)       
      Cuentas a Cobrar y Pagar - Operaciones    
     

Dividimos el ingreso de Recibos y de Ordenes de Pago en tres operaciones para darle un mejor y más fácil ingreso al operador ya que en experiencias de sistemas anteriores no quedaba claro donde se realizaban las aplicaciones y los anticipos:
Los medios de cobro o de pago que puede utilizar el sistema en todas las operaciones son:
- Efectivo en cualquier tipo de moneda
- Cheques de terceros
- Cheques Propios
- Documentos de Terceros
- Documentos Propios
- Transferencias Bancarias
- Tarjetas de Crédito

Recibos de Clientes. Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son la aplicación de las facturas cobradas para descontarla de la cuenta corriente y el ingreso de la forma con que se cobró.
Anticipos de Clientes. Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir el comprobante. Solo tendrá que ingresar el medio con que se cobró el anticipo.
Aplicación de Anticipos y Notas de Crédito. Registra la aplicación de las facturas previamente cobradas para eliminarlas de los reportes de la cuenta corriente.
Cobro de Documentos. Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son la aplicación de los Documentos cobrados para descontarlos de la cuenta de Documentos del Cliente e ingresar el medio con el que se cobró el mismo.

Orden de Pago. Registra el pago y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con tres tareas que son la aplicación de las facturas pagadas, el cálculo automático de las Retenciones a realizar y el ingreso del medio de pago.
Anticipos a Proveedores. Registra la recepción del pago y también permite emitir el comprobante. Solo tendrá que ingresar el medio con el que se le pago al proveedor.
Aplicación de Anticipos y Notas de Crédito de Proveedores. Registra la aplicación de las facturas previamente pagadas para eliminarlas de los reportes de la cuenta corriente.
Compra Contado. Se realizan dos operaciones juntas, el ingreso de la factura del proveedor y el pago de la misma. También permite emitir un comprobante de forma similar a una Orden de Pago y realiza en forma automática el cálculo de las retenciones correspondientes.

Pago de
Documentos Propios. Registra la recepción del pago y también permite emitir el comprobante correspondiente. La operación se completa con dos tareas que son la aplicación de los Documentos pagados para descontarlos de la cuenta de Documentos del Proveedor e ingresar el medio con el que se pagó el mismo.
 

   



          Menú de Producto  Búsquedas   Objetivos       
                
    


Gestión Comercial
   Producción   CRM   Soluciones Móviles   Sueldos y Jornales
Corporate   PyMES   Small Business Full   Productos   Soporte   Empresa   Canal   Clientes